Nota de Empenho: 0208/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NF 445 EM JULHO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/07/2024
R$ 529,50
Total:
R$ 529,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
208
26/07/2024
0000001
R$ 529,50
Total:
R$ 529,50
Código de verificação:
607187