Nota de Empenho: 0048/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/02/2024R$ 724,42
  Total:R$ 724,42
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20244822/02/20240000001R$ 724,42
   Total:R$ 724,42
Código de verificação: 203811